|
| 29/05/2025 | 000000./2025 | 0000980/2025 | NL REF. AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDAGIO AO MOTORISTA ERICO TEODORO PEREIRA AUGUSTO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A VARGINHA-MG, NO VEICULO OFICIAL PLACA TDD1A11, NO DIA 23/05/2025, A SERVICO DESTA CASA LEGISLATIVA. | VIAGENS DE VEREADORES E SERVIDORES | 25641200000154 | R$ 28,60 |
| 28/05/2025 | 000000./2025 | 0000978/2025 | NL REF. AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDAGIO AO MOTORISTA CLEBER DA SILVA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A VARGINHA-MG, NO VEICULO OFICIAL PLACA SHY2G33, NO DIA 22/05/2025, A SERVICO DESTA CASA LEGISLATIVA. | VIAGENS DE VEREADORES E SERVIDORES | 25641200000154 | R$ 28,60 |
| 28/05/2025 | 000000./2025 | 0000976/2025 | NL REF. AO ADIANTAMENTO PARA AQUISICAO DE PASSAGEM DE ONIBUS (IDA E VOLTA) EM VIRTUDE DE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NO PERIODO DE 27/05 A 30/05/2025, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO "COMUNICACAO PUBLICA PARA MANDATOS"; CONF. RES. Nº 12/2024 E 001/2019. | RAFAEL LUIZ DE SOUZA | ***.216.146-** | R$ 186,39 |
| 28/05/2025 | 000000./2025 | 0000975/2025 | NL REF. AO ADIANTAMENTO PARA AQUISICAO DE PASSAGEM DE ONIBUS (IDA E VOLTA) EM VIRTUDE DE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NO PERIODO DE 27/05 A 30/05/2025, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO "COMUNICACAO PUBLICA PARA MANDATOS"; CONF. RES. Nº 12/2024 E 001/2019. | MARIO LUIZ NOGUEIRA DA SILVA | ***.286.766-** | R$ 186,39 |
| 28/05/2025 | 000000./2025 | 0000974/2025 | NL REF. AO ADIANTAMENTO PARA AQUISICAO DE PASSAGEM DE ONIBUS (IDA E VOLTA) EM VIRTUDE DE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NO PERIODO DE 27/05 A 30/05/2025, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO "COMUNICACAO PUBLICA PARA MANDATOS"; CONF. RES. Nº 12/2024 E 001/2019. | AISLAN MAICON DA CRUZ | ***.432.866-** | R$ 186,39 |
| 28/05/2025 | 000000./2025 | 0000973/2025 | NL REF. AO ADIANTAMENTO PARA AQUISICAO DE PASSAGEM DE ONIBUS (IDA E VOLTA) EM VIRTUDE DE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NO PERIODO DE 27/05 A 30/05/2025, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO "COMUNICACAO PUBLICA PARA MANDATOS"; CONF. RES. Nº 12/2024 E 001/2019. | SILVIO MARTINS DE ANDRADE NETO | ***.389.866-** | R$ 186,39 |
| 28/05/2025 | 000000./2025 | 0000972/2025 | NL REF. AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS AO DIRETOR ADMINISTRATIVO DANILO CAMILO ALVES, EM VIRTUDE DE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NO PERIODO DE 21/05 A 23/05/2025, ONDE PARTICIPOU DO CURSO "TECNICAS DE IDENTIFICACAO DE FRAUDES EM LICITACAO". | VIAGENS DE VEREADORES E SERVIDORES | 25641200000154 | R$ 360,31 |
| 26/05/2025 | 000000./2025 | 0000967/2025 | NL REF. AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO AO MOTORISTA LEONARDO XAVIER PEREIRA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NO VEICULO OFICIAL PLACA TDD1A11, NO PERIODO DE 21/05 A 22/05/2025, A SERVICO DESTA CASA LEGISLATIVA. | VIAGENS DE VEREADORES E SERVIDORES | 25641200000154 | R$ 21,00 |
| 21/05/2025 | 000000./2025 | 0000937/2025 | Referente a Anulacao de Adiamentamento Devolvido - 76/2025 | CLEBER DA SILVA | ***.597.006-** | -R$ 160,00 |
| 20/05/2025 | 000000./2025 | 0000888/2025 | Referente a Anulacao de Adiamentamento Devolvido - 74/2025 | ERICO TEODORO PEREIRA AUGUSTO | ***.720.388-** | -R$ 78,00 |